4月6日,省演艺集团公司及两个子公司(晶艺文化传媒公司、文惠演出公司)召开2022年度年终财务审计整改工作汇报会议,集团公司班子成员,人力资源部、财务部相关人员、以及子公司负责人和财务人员参加会议。
会上,省演艺集团公司财务总监就本次审计整改工作开展情况做了简单介绍后,由集团公司、晶艺文化传媒公司、文惠演出公司相关人员就审计整改情况分别向会议做了详细的汇报。会议认为,各单位的审计整改工作,基本上都能够严格按照审计整改通知的要求和整改责任清单,认真完成整改,切实做到了事事有反馈、件件有着落,基本实现了问题清单和整改清单无缝对接,逐一销号。
针对审计中存在问题,会议要求,一是要坚持“三个区分”的原则对问题进行分析、分类,如因历史遗留问题、机制体制限制问题或国家政策法规和整改环境发生变动,造成无法整改的问题,要严格按照相关规定或程序,及时汇报或报审报批。二是要持续提升审计质量,不断加强审计监督,审计部门、财务部门要熟练掌握各项政策法规,既要依法监督审计,又要为公司的发展保驾护航。三是要加强审计结果运用,提升审计整改效能,巩固审计整改成果,严肃财经纪律,建立完善内控机制,通过“扎紧制度的笼子”防止问题反弹回潮。
在今后的工作中要坚持“以审计促规范、以审计促工作、以审计促发展”,切实起到企业“保健医生”的作用,要做到“有病治病,无病预防”,重在警示、整改、规范,通过发挥审计“免疫系统”功能作用,为省演艺集团运营发展保驾护航。
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